Auditoria y Control Interno


CONTENIDO DE LA OBRA:
AUDITORIA
- Los principios y normas de contabilidad
- La auditoría de los estados financieros
- Fases de una auditoría
- Papeles de trabajo
- Inmovilizado inmaterial
- Inmovilizado material
- Inmovilizado financiero
- Existencias
- Cuentas a cobrar (Clientes y deudores varios)
- Inversiones financieras, caja, bancos y pasivos bancarios
- Fondos propios
- Provisiones para riesgos y gastos
- Cuentas a pagar
- Administraciones públicas
- Sociedades del grupo y otras partes relacionadas
- Ajustes por periodificación
- Perdidas y ganancias
- Hechos posteriores y contingencias
- Fraudes y errores
- Auditoria de empresas
- Informe de auditoría de los estados financieros
CONTROL INTERNO
- Control interno: definición, elementos y pautas
- Organización empresarial y control interno
- Objetivos del control interno
- Estudio y evaluación de los sistemas de control interno
- Control interno general
- Control interno en el área de caja y bancos
- Control interno en el área de existencias
Control interno área de inmovilizado material e inmaterial
- Control interno área de proveedores y otras cuentas pagar
- Control interno en fondos propios, deudas con entidades
- Control interno en el área de inversiones
- Control interno en el área de nóminas
- Procedimiento y control del ocio de ingresos/ventas
- Procedimiento y control ciclo adquisición/aprovisionamiento
- Procedimiento y control del ciclo de producción
- Procedimiento y control del ciclo de almacen/logística
- Procedimiento y control del ciclo de tesorería


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01(33) 3120 1293, 01(33)3825 0023 y 01(33)3826 3141
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